4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
10
Data de Lançamento: 13/08/2015 |
341.833,33
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
341.833,33
351120200
J
01.598.123/0001-39
0,00
5808
53/009-2015
341.833,33
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - AGOSTO/2015 - DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II. |
341.833,33
1,0000
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
0,00
4.351,99
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
248/007-2015
927,59
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO TERMO ADITIVO - |
TRÂNSITO |
4.351,99
%
4,6900
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
80,00
64
374/026-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
80,00
CM/CO
16,0000
5,00
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
70,00
64
374/027-2015
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
70,00
CM/CO
14,0000
5,00
41,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/019-2015
41,45
1 - PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
41,45
1,0000
72,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
186
473/007-2015
72,89
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
72,89
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
1.878,29
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/018-2015
1.878,29
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
1.878,29
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
82,90
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/014-2015
82,90
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
82,90
1,0000
1.054,93
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
218810102
J
14.287.654/0001-52
0,00
5397
601/000-2015
1.054,93
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 322 - 9.590,25
1.054,93
1,0000
0,00
7022/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
ESTADO DE S |
102,16
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
629/000-2015
102,16
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE INFRAÇÃO DE MULTA |
OCORRIDA NO DIA 17/05 ÀS 08h50 COM O VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 NA RODOVIA SP |
55KM 318 - ITANHAÉM - INFRAÇÃO Nº 1Q676929-2 - SERV. MUNICIPAIS |
102,16
SV
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
238,89
231
862/009-2015
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
238,89
1,0000
238,89
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
82,90
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/047-2015
82,90
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
82,90
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
58,24
191
892/007-2015
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 |
- MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
58,24
1,0000
58,24
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
10
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
576,98
191
895/008-2015
1 - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - MÊS DE FEVEREIRO A JUNHO |
DE 2015 - MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE REGISTRO, DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2015 - SERV. |
MUNICIPAIS |
576,98
1,0000
576,98
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
360,01
433
1007/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - |
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
360,01
1,0000
360,01
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.667,95
278
1014/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA |
SECRETARIA, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - |
C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
1.667,95
1,0000
1.667,95
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
219,64
351
1020/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
219,64
1,0000
219,64
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
6.649,12
323
1026/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES |
DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
6.649,12
1,0000
6.649,12
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
175,61
462
1027/008-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA |
VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
175,61
1,0000
175,61
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
106,96
462
1028/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - |
CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
106,96
1,0000
106,96
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
170,45
462
1029/007-2015
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
170,45
1,0000
170,45
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
4
1361/004-2015
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
134,80
1,0000
134,80
136,25
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
239
1397/000-2015
4,25
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
4,25
KG
1,0000
11,00
2 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - PARA REFORMA DA CARRETINHA PLACA DBA 9493 E A |
CARRETINHA DO TRATOR PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
132,00
UN
12,0000
3.400,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
0,00
670
1486/005-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
5.000,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
0,00
670
1488/007-2015
5.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 11/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
5.000,00
1,0000
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
7.010,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/006-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
2.140,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
2.140,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
0,00
667
1498/005-2015
2.140,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
0,00
3.400,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
02.173.852/0001-06
0,00
667
1499/007-2015
3.400,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 10/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
10
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
979,50
190
1698/002-2015
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
259,50
KG
150,0000
1,73
2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
720,00
UN
300,0000
2,40
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-448,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
2272/000-2015 - 01
-448,75
1 - Anulação da Nota nº 2272/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-448,75
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-10.358,67
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
0,00
323
2368/000-2015 - 01
-10.358,67
1 - Anulação da Nota nº 2368/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-10.358,67
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-118,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
3050/000-2015 - 01
-118,40
1 - Anulação da Nota nº 3050/0-2015 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO
-118,40
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
387,20
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/051-2015
1.755,00
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
2.323,19
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/052-2015
1.754,94
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
2.323,19
%
1,3200
21.417,42
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
92
3908/008-2015
21.417,42
1 - PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 BB - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
21.417,42
1,0000
2.997,39
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
91
3910/008-2015
2.997,39
1 - COMISSÃO REMUNERATÓRIA SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF. 08/2015 - BB C/C |
05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
2.997,39
1,0000
56.182,01
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
0,00
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
90
3911/009-2015
56.182,01
1 - JUROS SOBRE A DÍVIDA JUNTO AO BANCO DO BRASIL- REF. 08/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA |
MUNICIPAL DE FINANÇAS |
56.182,01
1,0000
3.234,99
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
0,00
92
3912/008-2015
3.234,99
1 - PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE CONSTRIBUIÇÕES |
PREVIDENCIÁRIAS - REF. 08/2015 - BB C/C 05.103-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3.234,99
1,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-2.914,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
0,00
652
4456/000-2015 - 01
-2.914,00
1 - Anulação da Nota nº 4456/0-2015 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO EXECUTADO ATÉ O TÉRMINO DO PREGÃO |
84/2014 |
-2.914,00
1,0000
419,63
4037/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
5529/007-2015
419,63
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
419,63
1,0000
0,00
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
280,34
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
766
5808/003-2015
280,34
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
280,34
1,0000
0,00
4111/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
437,91
191
6426/002-2015
1 - CONSUMO DE ÁGUA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE JUNHO A OUTUBRO DE 2015 - |
SERV. MUNICIPAIS |
437,91
1,0000
437,91
0,00
5857/2014
Dispensa
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO EST |
DE SÃO |
0,00
2.365,38
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
62.577.929/0001-35
0,00
172
6495/001-2015
966,01
1 - SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - PARTE DO 1º TERMO ADITIVO A |
SER PAGO ATRAVÉ DA C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
2.365,38
%
2,4500
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
10
6.393,49
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6607/001-2015
3.196,73
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,76
2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A |
15/07/2015 - - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
6608/001-2015
3.196,76
1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
(um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
profissional,incluindo taxa administrativa. - 4ª PARCELA DO 6º TERMO ADITIVO - PERÍODO DE 16/06/2015 A |
15/07/2015 - C/C 27.900-5 CEF - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
0,00
4546/2015
Dispensa
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
06.258.194/0001-06
20,00
315
6623/007-2015
1 - CONFECÇAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - PARA |
USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
20,00
SV
1,0000
20,00
-9.851,68
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
319
6741/000-2015
37,82
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
7.564,00
UN
200,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DAS |
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PSF's - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.287,68
UN
48,0000
-1.515,88
2055/2015
Pregão Presencial
CLODOALDO MACHADO GATO ME
0,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
04.539.942/0001-01
0,00
447
6743/000-2015
37,82
1 - Toner compatível com impressoras Brother - TN 450 - JF / COMPACT
1.134,60
UN
30,0000
47,66
2 - Cartucho de cilindro compatível com impressoras Brother - Ref. DR-420 - JF / COMPACT - PARA USO DO |
PROJETO FITOTERAPIA - C/C 624.024-9 CEF - SAÚDE |
381,28
UN
8,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
-258,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
650
6790/000-2015 - 01
-258,00
1 - Anulação da Nota nº 6790/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 6790/0 CONFORME CI |
SMADSES 323/2015 |
-258,00
1,0000
-250,00
5360/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
287
6894/000-2015
500,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO PACIENTE ESTEVÃO AUGUSTO MORAES COM |
ATENDIMENTO AGENDADO NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO DE ANOMALIAS CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP |
NOS DIAS 13/07 A 20/07/15 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
500,00
1,0000
0,00
5360/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
-250,00
-250,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
220.926.748-03
0,00
287
6894/000-2015 - 01
-250,00
1 - Anulação da Nota nº6894/0-2015
-250,00
1,0000
237,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
255
7364/000-2015
39,50
1 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO - PARA USO DOS |
CONSERVEIROS LOTADOS NESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
237,00
PAR
6,0000
1.301,93
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
0,00
0,00
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
255
7433/000-2015
72,17
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO |
144,34
PAR
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
10
50,33
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO - PARA USO DOS |
CONSERVEIROS E FUNCIONÁRIOS NESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO |
1.157,59
PAR
23,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
4.364,46
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
7576/001-2015
4.364,46
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ADMINISTRAÇÃO |
4.364,46
1,0000
839,26
5994/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
7666/006-2015
839,26
1 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
839,26
1,0000
0,00
6373/2015
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
0,00
529,55
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
0,00
396
7860/001-2015
529,55
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
529,55
1,0000
49,39
6364/2015
Outros/Não Aplicável
MARCELO DA SILVA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.14.01
F
045.214.948-70
0,00
183
8452/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM A CUBATÃO DIA 21/06/2015 - SAÍDA ÀS 03h30 E RETORNO ÀS 15h00 - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
14,26
2,0000
150,00
6635/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
0,00
150,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
8479/000-2015
150,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA |
- JURÍDICO |
150,00
1,0000
49,39
6649/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
0,00
632
8480/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À IGUAPE PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI, NO DIA 06/08/2015 COM SAÍDA |
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h00 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
296,34
6643/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
8481/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
210,78
6,0000
7,13
2 - LANCHES - PARTICIPAR COM JOAQUIM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE |
TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA AÇU/SP NOS DIAS 01, 02, 08, |
09, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2015 - SAÍDA ÀS 7h15 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
85,56
12,0000
296,34
6642/2015
Outros/Não Aplicável
JOAQUIM ANDRÉ SAMPAIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
884.148.928-68
0,00
473
8482/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR COM JOAQUIM DO CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS DE |
TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SERÁ REALIZADO NO SEST SENAT EM PARIQUERA AÇU/SP NOS DIAS 01, 02, 08, |
09, 15 E 16 DE AGOSTO DE 2015 - SAÍDA ÀS 7h15 E RETORNO ÀS 18h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
85,56
12,0000
84,52
6721/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
8501/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHES - -ARTICIPAR DA PALESTRA: CULTURA DE PAZ E ATITUDE DE COMPREENSÃO: |
COMPARTILHANDO PRÁTICAS E INTEGRANDO SABERES (SENAC) A SER REALIZADA EM SÃO PAULO/SP, NO |
DIA 26/09/2015, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
84,52
6720/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
473
8502/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DA PALESTRA: METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS: COMPARTILHANDO PRÁTICAS E |
14,26
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
10
INTEGRANDO SABERES (SENAC) A SER REALIZADA EM SÃO PAULO/SP, NO DIA 29/08/2015 - SAÍDA ÀS 05h30 E |
RETORNO ÀS 21h30 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
0,00
6811/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8560/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 27900-5 BB (CONFORME CI |
300/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
0,00
6812/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
23,40
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8561/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.283-9 BB (CONFORME CI |
301/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
0,00
6813/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8562/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.512-9 BB (CONFORME CI |
302/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
0,00
6814/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
78,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8563/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (13/07/15)
23,40
3,0000
7,80
2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/07/15)
31,20
4,0000
7,80
3 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (30/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.287-1 BB (CONFORME CI |
303/2015) - ASSISTÊNCIA |
23,40
3,0000
0,00
6815/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
636
8564/000-2015
7,80
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (14/07/15) - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 28.286-3 BB (CONFORME CI |
304/2015) - ASSISTÊNCIA |
7,80
1,0000
1.300,00
6843/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
0,00
1.300,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
8639/000-2015
1.300,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.300,00
1,0000
0,00
7025/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
322,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
8687/000-2015
4,35
1 - PASSAGEM - REGISTRO X JACUPIRANGA
130,50
SV
30,0000
6,40
2 - PASSAGEM - REGISTRO X CAJATI - PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS E CREAS - C/C |
28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA |
192,00
SV
30,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
258,00
0,00
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
05.955.160/0001-08
0,00
653
8688/000-2015
129,00
1 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 300VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - SMS REVOLUTION VI BIVOLT - ACERTO |
CONTÁBIL CI SMADSES - FINANÇAS Nº 323/2015 - PARA USO DE TODOS OS CRAS - C/C 28.286-3 BB - |
ASSISTÊNCIA |
258,00
UN
2,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
1.010,38
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
14.938.165/0001-13
0,00
458
8689/000-2015
72,17
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO - |
PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PARA USO DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - C/C 252-4 CEF |
- SAÚDE |
1.010,38
PAR
14,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
2.103,85
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
8690/000-2015
0,08
1 - Ranitidina, Cloridrato 150 mg comprimido. - MEDQUIMICA (G)
203,85
COMP
2.700,0000
0,09
2 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ACTAVIS (G)
85,00
COMP
1.000,0000
0,21
3 - ESPIRONOLACTONA 100MG - HIPOLABOR (G)
315,00
COMP
1.500,0000
0,15
4 - FLUCONAZOL 150MG - FLUCOVIL / MEDQUIMICA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
1.500,00
CAP
10.000,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
10
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
HOSPITAL |
581,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.192.829/0001-08
0,00
319
8691/000-2015
0,07
1 - CARVEDILOL 12,5MG - KARVIL / TORRENT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
581,70
COMP
8.310,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
64,51
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
8692/000-2015
0,27
1 - Dissulfiram 250 mg comprimido - SANOFI-AVENTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
64,51
COMP
240,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
244,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
8693/000-2015
8,15
1 - HALOPERIDOL, DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA COM 1ML - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
244,50
AMP
30,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
319
8694/000-2015
0,10
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg cápsula - GENÉRICO (TEUTO) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
200,00
CAP
2.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
HOSPFAR INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS |
HOSPITALARES |
1.782,90
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
26.921.908/0002-02
0,00
319
8695/000-2015
0,21
1 - Gliclazida 30 mg comprimido - SERVIER - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.782,90
COMP
8.490,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
160,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
8696/000-2015
0,08
1 - NITRAZEPAM 5MG - SONEBON/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
160,00
COMP
2.000,0000
0,00
2538/2015
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
1.630,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
8697/000-2015
1,63
1 - AMOXICILINA 50MG/ML - PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL - FRA SCO COM 60ML - PRATI-DONADUZZI - PARA |
USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, |
PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
1.630,00
FR
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1.953,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.729.178/0004-91
0,00
319
8698/000-2015
0,15
1 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.953,60
DRAG
13.200,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
926,28
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
44.734.671/0001-51
0,00
319
8699/000-2015
0,19
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
926,28
COMP
4.980,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
85,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.613.881/0001-00
0,00
319
8700/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
10
0,85
1 - FUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/ 2ML - HALEX ISTAR - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - |
SAÚDE |
85,00
AMP
100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.088,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.274.988/0002-19
0,00
319
8701/000-2015
0,68
1 - IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 30M L - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.088,00
FR
1.600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
783,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
43.295.831/0001-40
0,00
319
8702/000-2015
0,45
1 - PROPILTIOURACILA 100MG - BIOLAB SANUS FTCA. LTDA. - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
783,00
COMP
1.740,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
2.160,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
11.260.846/0001-87
0,00
319
8703/000-2015
0,36
1 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.160,00
COMP
6.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
23.383,67
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
73.856.593/0001-66
0,00
319
8704/000-2015
0,82
1 - ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATI DONADUZZI
985,56
FR
1.200,0000
0,05
2 - Losartana Potássica 50 mg comprimido. - PRATI DONADUZZI
13.127,31
COMP
279.900,0000
0,05
3 - OMEPRAZOL 20MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
9.270,80
CAP
196.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
13.084,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
94.894.169/0001-86
0,00
319
8705/000-2015
0,24
1 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
5.405,00
DRAG
23.000,0000
0,12
2 - LEVOTIROXINA SÓDICA 25MCG - MERCK
4.500,00
COMP
37.500,0000
1,64
3 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G - ELOFAR
2.460,00
TB
1.500,0000
3,06
4 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME - BISNAGA COM 50G - NATIVITA
612,00
TB
200,0000
0,11
5 - VARFARINA SÓDICA 5MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS |
VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
107,10
COMP
1.020,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
14.505,38
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.027.894/0003-26
0,00
319
8706/000-2015
4,79
1 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - EXTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - BRAINFARMA
478,73
BISN
100,0000
0,24
2 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/30 - SANDOZ
8.955,00
COMP
37.500,0000
5,35
3 - CEFTRIAXONA SÓDICA 500MG PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁV EL IM - FRASCO-AMPOLA - DILUENTE - GEN |
500 MG C/1 - EUROFARMA |
3.369,05
FR/AM
630,0000
0,85
4 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, |
UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL |
OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA |
SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
1.702,60
COMP
2.000,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
74,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8707/000-2015
37,00
1 - FOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - HOLLAS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE |
SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
74,00
UN
2,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
90,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8708/000-2015
1,80
1 - Canaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - |
90,00
UN
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
10
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
J.BILL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E |
HIDRÁULIC |
99,40
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
74.648.593/0001-33
0,00
319
8709/000-2015
9,94
1 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - EMPALUX - PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS |
UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
99,40
UN
10,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
498,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
02.373.399/0001-81
0,00
319
8710/000-2015
15,50
1 - Lampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - OUROLUX
186,00
UN
12,0000
26,00
2 - Refletor/Projetor reforçado alumínio fundido nas laterais 400w E-40 - JCM - PARA USO NA MANUTENÇÃO |
DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
312,00
UN
12,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
2.460,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
0,00
319
8711/000-2015
41,00
1 - Teste rápido para gravidez - em tiras - urina, sensibilidade HCG>0,25MUI/ML, - caixa com 50 tiras - |
armazenagem em temperatura ambiente Registro no M.S./ANVISA. (conforme especificação técnica constante |
do processo de compra). - EBRAM - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
2.460,00
CX
60,0000
0,00
9677/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
SOCIE |
164,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.418.042/0001-31
0,00
319
8712/000-2015
0,04
1 - Agulha hipodérmica descartável, calibre 30 X 8, corpo de aço inox, siliconizada, bisel longo, trifacetado, |
nivelada e polida, ponta aguçada, canhão em plástico na cor conforme padrão universal, provida de protetor com |
encaixe firme. - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
164,00
UNI
4.100,0000
0,00
1218/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
26.509,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
323
8713/000-2015
3,61
1 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
3.610,00
SV
1.000,0000
3,25
2 - EXAME DE URINA TIPO I
1.625,00
SV
500,0000
1,62
3 - EXAME DE ACIDO URICO
1.620,00
SV
1.000,0000
1,62
4 - EXAME DE CREATININA
1.620,00
SV
1.000,0000
1,76
5 - EXAME DE TGO
1.232,00
SV
700,0000
1,76
6 - EXAME DE TGP
1.232,00
SV
700,0000
1,62
7 - EXAME DE SODIO
810,00
SV
500,0000
1,62
8 - EXAME DE POTASSIO
810,00
SV
500,0000
13,95
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C |
624025-7 CEF - SAÚDE |
13.950,00
SV
1.000,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
79,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
06.258.194/0001-06
0,00
636
8714/000-2015
3,95
1 - Talões ''Requisição de Material'', 50 x 2 vias, impresso na cor: preto. 1ª via papel Sulfite 56g/m2 (1x0 cor), |
2ª via papel Jornal (1x0 cor), f final: 15x16 cm. Acabamento: refilado, com 1picote, grampeado, colado, |
numerado com 1 numerador, incluindo arte final. - AQUISIÇÃO PARA USO EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS - |
REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
79,00
BLC
20,0000
0,00
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
168,24
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
0,00
763
8715/000-2015
1,20
1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
12,00
CX
10,0000
18,12
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
36,24
UN
2,0000
12,00
3 - REGISTRO DE GAVETA 3/4 - HIGIBAN - ESPORTES
120,00
UN
10,0000
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
2.695,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
562
8716/000-2015
86,33
1 - SERVIÇO. DE BLOCO
1.015,02
HR
11,7600
86,33
2 - MÃO DE OBRA
839,99
HR
9,7300
86,33
3 - MÃO DE OBRA MOTOR - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA |
SME, PARA O VEÍCULO PEUGEOT BOXER - PLACA EHE 7182 - VALOR COM DESCONTO R$ 2.695,00 - C/C |
14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
839,99
HR
9,7300
0,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
795,20
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
517
8717/000-2015
112,00
1 - SERVIÇO DE TROCA DE PNEU
156,80
HR
1,4000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DE REPARO CAIXA DE DIREÇÃO
358,40
HR
3,2000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 13/08/2015 ATÉ 13/08/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
10
112,00
3 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR CAIXA DE DIREÇÃO
201,60
HR
1,8000
112,00
4 - SERVIÇO DE TROCA. DO PARA-BARRO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
VEÍCULOS DESTA SME, PARA O VEÍCULO FORD F 4000 - PLACA DBA 2094 - VALOR COM DESCONTO R$ |
765,20 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
78,40
HR
0,7000
0,00
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
22.540,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
0,00
635
8718/000-2015
1.626,80
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- Izildinha Xavier de Camargo Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº |
032/2015 - PELO PERÍODO DE 14/08/2015 À 31/12/2016 - ASSISTÊNCIA |
22.540,00
%
13,8600
0,00
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
22.540,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
0,00
635
8719/000-2015
1.626,80
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 083/2015- Orestes de Lima - DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2015 - |
PERÍODO 14/08/2015 A 31/12/2016 - 50% ORESTES DE LIMA E 50% IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA - |
ASSISTÊNCIA |
22.540,00
%
13,8600
0,00
2859/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.410,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
650
8720/000-2015
47,00
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - NACIONALGÁS - AQUISIÇÃO PARA USO EM TODOS OS CRAS - |
C/C 28.282-0 BB - ASSISTÊNCIA |
1.410,00
UN
30,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
286,40
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
68
8721/000-2015
7,16
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS |
286,40
UN
40,0000
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 17 de Agosto de 2015.
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